Добрый день, подскажите пож, раздел 7 декл по НДС столбик 4 меня интересует, не могу понять что за сумма НДС там может быть, если кто-то подскажет примером, буду очень признательна, не совсем понятно.
Comments
Цитата: Добрый день, подскажите пож, раздел 7 декл по НДС столбик 4 меня интересует, не могу понять что за сумма НДС там может быть, если кто-то подскажет примером, буду очень признательна, не совсем понятно.
Добрый вечер!
В данном столбце указываются суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, которые не подлежат вычету в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 170 НК РФ (п. 44.5 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
В частности, в данном столбце могут указываться суммы НДС, уплаченные поставщикам при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для выполнения операций, не признаваемых объектом обложения НДС (пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ). Например, микрофинансовая компания занимается деятельностью по предоставлению займов, применяет ОСНО. При этом ее деятельность не облагается НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Соответственно, все входящие суммы НДС по такой деятельности (например, НДС по аренде офиса, услугам связи и т.п.) указываются в рассматриваемой графе декларации.
Добрый день, спасибо, т.е. получается к вычету НДС не смогут взять такие организации, как в примере. А если мы напр купили товары, кот не облагаются НДС и продаем их тоже без НДС (напр мед товары) - то заполняем только столбики 1-3, 4 столбик не заполняем. Правильно понимаю?
Цитата: Добрый день, спасибо, т.е. получается к вычету НДС не смогут взять такие организации, как в примере. А если мы напр купили товары, кот не облагаются НДС и продаем их тоже без НДС (напр мед товары) - то заполняем только столбики 1-3, 4 столбик не заполняем. Правильно понимаю?